Как осуществлять взаиморасчеты с контрагентами

Важной составляющей учетной системы является ведение взаиморасчетов. Ведение учета взаиморасчетов обеспечивается регистром накопления «Взаиморасчеты», в который записывают информацию все товароучетные документы. Фиксируются взаиморасчеты «Актом сверки взаимных расчетов» (печатная форма документа «Акт сверки взаиморасчетов»),

Печатная форма документа «Акт сверки взаиморасчетов» может быть отправлена контрагенту по каналам ЭДО. Расхождения по взаиморасчетам в процессе сверки взаиморасчетов могут быть зафиксированы документом «Корректировка взаиморасчетов», введенном на основании документа «Акт сверки взаиморасчетов». Начальные остатки взаиморасчетов с контрагентами задаются документом «Ввод остатков взаиморасчетов».

Для переноса задолженности между контрагентами, договорами или документами кредита используется документ «Взаимозачет», который позволяет выполнять операции переноса долга.

Получить данные по взаимозачетах можно в отчетах «Взаиморасчеты» и «Взаиморасчеты (раздельные итоги)»

Возможности конфигурации «Торговое предприятие 7» по ведению взаиморасчетов изложены на странице «Учет взаиморасчетов с контрагентами».

На странице «Пользовательские сценарии учета взаиморасчетов с контрагентами» рассмотрены различные варианты оплаты покупок/закупок товаров пользователями.

Для визуальной наглядности в формах списка документов выводится колонка с пиктограммой по оплате данного документа:

- «Незакрашенный кружок» – оплаты по данному документу нет;

- «Частично закрашенный» – оплата по данному документу есть, но долг еще остался;

- «Полностью закрашенный» – долг по данному документу отсутствует.

Для непроведенных документов никакие картинки не выводятся.

На странице «Задание способа ведение взаиморасчетов в документах» рассмотрены способы указания варианта ведения взаиморасчетов в документах конфигурации «Торговое предприятие 7».

На странице «Форма подбора документов кредита» описана обработка по ручному подбору документа погашения долга контрагента.