Документы
Документы
Информация обо всех торговых и финансовых операциях, совершаемых компанией, вводится при помощи документов. Документы после их записи или проведения сохраняются в списке документов.
Создание нового документа осуществляется через форму списка создаваемого документа, либо на основании ранее созданного документа. Все действия с документами, такие как редактирование и удаление осуществляется из формы списка соответствующих документов. Общие принципы работы с документами приведены в книге «1С: Предприятие 8. Руководство пользователя». В настоящем разделе приводятся только те особенности, которые характерны для данной конфигурации.
В разделе документации «Основные реквизиты и интерфейс документов» приводятся основные сведения по работе с документами.
При описании документов приводится информация о расположении документа в интерфейсе базовой поставки конфигурации. Положение документа в интерфейсе реальной конфигурации может отличаться от указанной. Ниже приведены ссылки на описание документов, включенных в конфигурацию «Торговое предприятие 7»:
- Авансовый отчет — отчет материально ответственного лица за использование денежных средств;
- Акт о переоценке — переоценка остатков товара на розничном складе;
- Акт проработки;
- Акт сверки взаиморасчетов — проведение сверки взаиморасчетов организации с контрагентами;
- Акт разногласия — отражение разницы между реальным поступлением товара и данными из приходных накладных;
- Биллинг: Дисконтные карты - Ввод начальных остатков» - документ формирует начальные накопления и бонусы на дисконтных картах в момент включения биллинга дисконтных карт;
- Биллинг: Дисконтные карты - Операция ККМ;
- Биллинг: Дисконтные карты - Операция ТП;
- Ввод остатков накоплений на дисконтных картах — ввод информации о накоплениях по дисконтным картам;
- Ввод остатков по взаиморасчетам — ввод начального долга как фирмы каждому поставщику, так и каждого покупателя фирме;
- Ввод остатков по задолженности сотрудников — ввод начальных остатков по подотчетным лицам;
- Ввод остатков по кассам и счетам — ввод остатков денег в кассах предприятия и на его расчетных счетах;
- Ввод остатков по товарам у комиссионеров — ввод информации о товарах, отданных комиссионеру на реализацию;
- Ввод остатков сумм на платежных картах — ввод остатков денежных средств на платежные карты;
- Ввод остатков товаров — ввод начальных остатков товаров;
- ВетИС: Исправление партий;
- ВетИС: Остатки продукции — запрашивает в системе «Меркурий» актуальные остатки ВетИС и фиксирует в базе данных партии этих остатков;
- ВетИС: Оформление входящих партий — позволяет зафиксировать в конфигурации поступление партии подконтрольного товара;
- ВетИС: Оформление производственных партий;
- ВетИС: Оформление результатов инвентаризации — используется для отражения фактов списания и оприходования подконтрольной продукции, при продаже/списании/возврате продукции предприятия;
- ВетИС: Оформление транспортных партий — позволяет оформить транспортные ВСД на оптовую продажу или перемещение партии товаров без смены собственника;
- Внутренний заказ — оформление внутреннего заказа товаров;
- Возврат комитенту — оформление возврата товаров, взятых на реализацию;
- Возврат от комиссионера — оформление возврата товара, взятого контрагентом на реализацию;
- Возврат от покупателя — оформление факта возврата товара покупателем;
- Возврат поставщику — оформление факта возврата товаров, купленных предприятием за наличный расчет или в кредит;
- Выгрузка из ТСД — позволяет формировать приходные, расходные и складские документы на основе информации, выгруженной в товароучетную систему из терминала сбора данных;
- «ГИС МТ: Агрегация коробов» —документ используется для формирования вложенных кодов маркировки в транспортную упаковку с сохранением информации о каждой вложенной товарной единице и регистрация серийного кода упаковки в ГИС МТ;
- ГИС МТ: Ввод кодов маркировки в оборот — позволяет подать в ГИС МТ сведения о вводе кодов маркировки в оборот;
- ГИС МТ: Вывод товара из оборота» — позволяет вывести код маркировки товара из оборота с нужным вариантом вывода;
- ГИС МТ: Корректировка статусов кодов маркировки — позволяет изменить статус кодов маркировки, согласно данным ГИС МТ, а также сопоставить и отредактировать связи кодов маркировки с номенклатурой;
- ГИС МТ: Описание остатков — позволяет описать остатки и получить коды GTIN на остатки предприятия;
- ГИС МТ: Отгрузка — позволяет выполнить операции оптовой продажи/возврата поставщику маркированных товаров через ГИС МТ;
- «ГИС МТ: Отчет об использовании кодов маркировки» — позволяет для товарных групп, поддерживающих маркировку на производствах с контролем нанесения, отправить в СУЗ данные о том, что коды маркировки нанесены на упаковки и проверены средствами контроля;
- «ГИС МТ: Отчеты об отбраковке кодов маркировки» — позволяет для товарных групп, поддерживающих маркировку на производствах с контролем нанесения, отправить в СУЗ данные о том, что коды маркировки испорчены и их надо уничтожить;
- «ГИС МТ: Перемаркировка» — позволяет выполнить повторную маркировку товара (нанести новый код маркировки на товар взамен испорченного);
- ГИС МТ: Документы печати кодов маркировки — документ предназначен для отражения факта печати кодов маркировки и позволяет исключить печать одинаковых кодов маркировки;
- ГИС МТ: Получение кодов маркировки — позволяет создать заказ на получение кодов маркировки, получить сформированные коды маркировки и распечатать их;
- «ГИС МТ: Разбор коробов» — позволяет расформировать транспортную упаковку на отдельные товарные единицы и снять с учета в ГИС МТ код транспортной упаковки;
- «ГИС МТ: Сверки состояния кодов маркировки с ГИС» — позволяет получить из ГИС МТ данные о кодах маркировки, которые числятся на учете по фирме документа;
- «ГИС МТ: Снятие документа с контроля» — документ добавляется в раздел при установленной константе «Вести контроль дат операций с документами ГИС МТ»;
- ГИС МТ: Формирование наборов — используется для формирования наборов, содержащих маркированные товары одной товарной группы;
- Доверенность — оформление доверенности на лицо, через которое осуществляется передача товаров по документу Заказ поставщику»;
- Документы статистики работы ККМ — сохранение информации о статистике по работе ККМ;
- Дополнительная запись книги учета доходов и расходов (УСН) — позволяет сформировать любую произвольную запись в КУДиР не отражая её в учетной системе;
- «ЕГАИС: Запросы движений между регистрами 1 и 2 по номенклатуре ЕГАИС»;
- «ЕГАИС: Запросы сверки движений по Разделу Б (ЕГАИС)»;
- «ЕГАИС: Запрос получения акцизных марок»;
- «ЕГАИС: Запрос остатков по акцизным маркам»;
- «ЕГАИС: Транспортная накладная»;
- Загрузка ККМ Off Line — загрузка в ККМ данных об имеющихся товарах, дисконтных картах и т.п.;
- Задания на отбор — документ предназначен для отражения факта отгрузки товаров из ячеек адресного склада;
- Задание на перемещение — документ предназначен для регистрации факта перемещение товаров между ячейками внутри адресного склада;
- Задания на размещение —документ предназначен для отражения факта размещения товаров в складских ячейках;
- Заказ покупателя — оформление заказа товаров и услуг покупателем;
- Заказ поставщику — оформление заказа товаров у поставщика;
- Закрытие заказов покупателей — групповая отмена заказов покупателей;
- Закрытие заказов поставщику — закрытие неактуальных заказов поставщику;
- Заменители ингредиента — позволяет для конкретной номенклатурной позиции добавлять, удалять и редактировать список замен для ингредиента;
- Запрет использования номенклатуры — запрет работы с номенклатурными позициями, указанными в документе, а также при необходимости для их возврата в номенклатурный ассортимент;
- Заявка;
- Заявка на перемещение — документ предназначен для автоматического расчета по заданному расписанию количества заданной номенклатуры необходимого для пополнения конкретного склада;
- Изменения цен продажи — изменение цен продажи товаров, кроме цен по предопределенному розничному типу цен;
- Инвентаризация — проведение инвентаризации на оптовых и розничных складах;
- Инвентаризация адресного склада — проведение инвентаризации по ячейкам и зонам хранения адресного склада;
- Исключение номенклатуры поставщика — запрет поступления номенклатуры от контрагента;
- Калькуляция — задание состава комплектов (блюд), которые могут быть созданы документом «Наряд на изготовление»;
- Корректировка взаиморасчетов — ручная корректировка долга контрагента;
- Корректировка заказа поставщику — корректировка заказа, связанная с изменением товарных и финансовых договоренностей с поставщиком;
- Корректировка остатка по кассе/счету — ручная корректировка остатка денежных средств в кассах и на расчетных счетах предприятия;
- Корректировка отгрузки — корректировка объема отгруженного товара;
- Корректировка партий — корректировка ошибочных данных, возникших в системе в случае работы с документами «задним числом»;
- Корректировка сумм на плат. картах — ручная корректировка остатка денежных средств на платежных картах сотрудников предприятия;
- Маркетинговая акция — документ предназначен для включения товара с учетом его характеристики и единицы измерения в механизм маркетинговой акции;
- Назначение акции — задание параметров маркетинговой акции (схемы скидок), которая будет проводиться в магазинах предприятия;
- Наряд на изготовление — формирование комплекта (блюда) из имеющихся на складе комплектующих;
- Наряд на переработку — отражение в системе учёта операций по разукомплектации комплектов на составляющие;
- Наряд на производство — предназначен для фиксации факта приготовления одного или нескольких блюд;;
- Начисление на дисконтные карты — отражает факт начисления накоплений и бонусов на дисконтные карты, если в правилах жизни бонусов и накоплений предусмотрена отложенная дата зачисления. Создается регламентным заданием «Биллинг: дисконтные карты – ночной регламент»;
- Начисление на платежные карты — отражение факта внесения денежной суммы на платежные карты;
- Оплата на ККМ — документ предназначен для отражения факта предоплаты за товар на кассе;
- Оплата через эквайринг — фиксация факта оплаты через платежный сервис;
- Оприходование излишков — оприходование излишков товаров, выявленных при инвентаризации;
- Ордер на отгрузку с адресного склада — документ предназначен для оформления фактической отгрузки товаров со склада. Является основанием для задания на отбор;
- Ордер на поступление на адресный склад — документ предназначен для оформления фактического поступления товаров на склад. Является основанием для задания на размещение;
- Открытие алкогольной тары;
- Отмена акции, созданной вручную — отмена ранее созданной акции;
- Отмена потребностей склада — отмена потребностей склада в товарах;